2018年和平县人民政府办公室预算公开

作者: 来源:县政府办 发布时间:2018-01-24 浏览次数:- 【字体:
目 录
 
    第一部分  和平县人民政府办公室(部门名称)概况
    一、主要职责
    二、机构设置
    第二部分  2018年部门预算表
    一、收支总体情况表
    二、收入总体情况表
    三、支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
    九、政府性基金预算支出情况表
    十、部门预算基本支出预算表
    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
    第三部分  和平县人民政府办公室年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释
 
    第一部分  和平县人民政府办公室概况
    一、主要职责
    (一)、检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。
    (二)、处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电,草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。
    (三)、 负责县政府会议的筹备及会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。负责县政府重大活动的安排。
    (四)、 负责起草《政府工作报告》。
    (五)、 根据县政府工作部署和县政府领导同志的批示,组织相关专题的调查研究,及时反映情况,提出建议。   
     (六)、负责政府上网工程和政府系统信息化建设,收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。
    (七)、 贯彻执行国家有关政府法制工作的方针政策。     
    (八)、 起草或组织起草、协调、修改、审核县政府规范性文件草案。负责县政府规范性文件的清理和备案工作;负责全县行政执法监督检查的具体工作;承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理县人民政府行政应诉事务。
    (九)、 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见(以下简称代表建议)及政协委员提案。
    (十)、 组织、指导、检查全县依法行政和行政执法责任制工作。
    (十一)、负责县外事工作和无线电管理工作。
    (十二)、负责打私工作的行政职能。依法治理公路“三乱”。
    (十三)、 负责县政府值班工作,及时掌握并向县政府领导同志报告重要情况,协助县政府领导同志组织处理突发事件和重大事故,协助处理县政府各部门和各镇向县政府反映的重要问题。
    (十四)、 根据县政府领导的指示或县政府的工作要求,协调事务、接待及驻外机构的相关安排。
    (十五)、 办理县政府领导同志和市政府办公室交办的其他事项。
    二、机构设置
    (一)、本部门无下属单位,部门预算为和平县人民政府办公室本级预算。 
    (二)、和平县人民政府办公室设6个内设机构:1、秘书组。处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电,草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。负责县政府会议的筹备及会务工作。2、督办组。检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。3、信息组。负责政府上网工程和政府系统信息化建设以及县政府门户网站的管理维护。4、行政组。根据县政府领导的指示或县政府的工作要求,协调事务、接待及驻外机构的相关安排,管理本机关财物、车辆,负责县内各单位车辆定编管理工作。5、综合组。负责收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料;负责政府信息公开,政务公开工作;应急管理工作(县应急办职能);参与政府工作报告的起草。6、调研组。根据县政府工作部署和县政府领导同志的批示,组织相关专题的调查研究,及时反映情况,提出建议;参与政府工作报告起草工作。本办公室行政编制64名,在职人数:64人,其中办公室52人,人防办3人,信息中心5人,总值班室1人,金融局及下属3人。离退休人员:34人,其中政府办30人,驻广州办4人。
 
    第二部分  和平县人民政府办公室年部门预算表
    (详见附件:2018年部门预算表1-表11)
 
    第三部分  和平县人民政府办公室年部门预算情况说明
    一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1634.3万元,比上年增加224.5万元,增长13.74%,主要原因是增加人员经费及增加清洁办专项预算经费;支出预算1634.3万元,比上年增加224.5万元,增长13.74%,主要原因是增加人员经费及增加清洁办专项预算经费支出。
    二、“三公”经费安排情况说明
    2018年本部门“三公”经费预算安排28万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车保有量为5辆,公务用车购置0万元,运行费25万元,与上年保持不变;公务接待费3万元,与上年保持不变。
    三、机关运行经费安排情况
    2018年,本部门机关运行经费安排178.2万元,比上年增加5万元,增长2.8%,主要原因是增加人员经费。其中:办公费35.3万元,印刷费7万元,邮电费10万元,手续费0.3万元,差旅费40万元,会议费1万元,培训费1万元,工会经费13万元,日常维修费2万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费9万元,其他商品和服务支出56.6万元等。
四、政府采购情况
   2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
    五、国有资产占有使用情况
截至2018年01月01日,本部门占有使用国有资产总体情况为:办公用房使用面积8262平方米,公务用车4辆,专业用车1辆,电脑45台,复印机5部,打印机13台。
    六、预算绩效信息公开情况
    2018年,本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
 
    第四部分  名词解释
    (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    (二)政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
    (三)部门预算:指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
 
 
分享到:
【打印正文】